Orden de Compra. Nº4921-280-SE13 "MAT. CONST. Y OTROS OBRA "MEJ. POSTA RIO PUELO""
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4921-280-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-12-2013
Nombre de la Orden de Compra MAT. CONST. Y OTROS OBRA "MEJ. POSTA RIO PUELO"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4921-1-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DOM
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
R.U.T. 69.252.000-9
Dirección de Unidad de Compra Stgo. Bueras s7n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
R.U.T. 69.252.000-9
Dirección de Facturación Santiago Bueras s/n
Comuna Cochamó
Impuesto 68711,41
Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor claudiomaldonadoc
Razón Social CLAUDIO ALEJANDRO MALDONADO CARCAMO
R.U.T. 13.123.157-1
Sucursal claudiomaldonadoc
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1GlobalPROVISION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIN, INSUMOS ELECTRICOS, ELEMENTOS SEGURIDAD Y PIEZAS DE PINO PARA LA OBRA FRIL "MEJORAMIENTO POSTA RIO PUELO", SEGUN DETALLE DE NOTA DE PEDIDO N° 344 QUE SE ADJUNTA.PROVISION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIN, INSUMOS ELECTRICOS, ELEMENTOS SEGURIDAD Y PIEZAS DE PINO PARA LA OBRA FRIL "MEJORAMIENTO POSTA RIO PUELO", SEGUN DETALLE DE NOTA DE PEDIDO N° 344 QUE SE ADJUNTA. $ 361.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 361.639 $ 361.639
Total Neto $ 361.639
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.711
TOTAL OC $ 430.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.