Orden de Compra. Nº4922-112-AG26 "COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DESARROLO DEL PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR compra ágil: 4922-120-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4922-112-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-05-2026
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DESARROLO DEL PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR compra ágil: 4922-120-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Desarrollo Comunitario
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T. 69.200.700-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T. 69.200.700-k
Dirección de Facturación BALMACEDA N° 205 FUTRONO
Comuna Futrono
Impuesto 13220,58
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA N° 205 FUTRONO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMEX BRUMAI SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA
R.U.T. 77.961.005-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMEX BRUMAI SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121709
Lápices de cera12UnidadLAPIZ PASTA COLOR AZUL BIC O EQUIVALENTE CRISTAL NEGRO PUNTA FINA  $ 228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.736 $ 2.736
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices12UnidadLAPIZ PASTA COLOR ROJO BIC O EQUIVALENTE CRISTAL NEGRO PUNTA FINA  $ 228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.736 $ 2.736
44121707
Lápices de colores4UnidadLAPIZ GEL MÁGICO BORRABLE AZUL  $ 2.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.760 $ 9.760
14111509
Artículos de papelería5UnidadRESMA DE HOJAS TAMAÑO CARTA  $ 2.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.990 $ 14.990
14111509
Artículos de papelería5UnidadRESMA DE HOJAS TAMAÑO OFICIO  $ 3.608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.040 $ 18.040
44121615
Corcheteras2UnidadCUADERNO TOP PUFFA UNISEX 120 HOJAS 7MM (COLOR NEGRO)  $ 2.656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.312 $ 5.312
44121801
Cinta correctora5UnidadCORRECTOR PUNTA FINA MARCA TORRES O EQUIVALENTE  $ 423,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.115 $ 2.115
44101707
Corcheteras1UnidadCORCHETERA ALTO RENDIMIENTO/ HASTA 100 HOJAS  $ 13.893,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.893 $ 13.893
Total Neto $ 69.582
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.221
TOTAL OC $ 82.803


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.015.462-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.