Orden de Compra. Nº4922-130-AG26 "INSUMOS TALLER DE PINTURA PROYECTO FONDART 2026 compra ágil: 4922-144-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4922-130-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-06-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS TALLER DE PINTURA PROYECTO FONDART 2026 compra ágil: 4922-144-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Desarrollo Comunitario
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T. 69.200.700-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.11.013 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T. 69.200.700-k
Dirección de Facturación BALMACEDA N° 205 FUTRONO
Comuna Futrono
Impuesto 47990,58
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA N° 205 FUTRONO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA CALLE CALLE
Razón Social COMERCIALIZADORA FCC SPA
R.U.T. 77.249.447-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA CALLE CALLE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191501
Papeles de lija5UnidadHOJA PARA CALADORA SPCS PARA MADERA  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
31191501
Papeles de lija8UnidadPRENSA G 8 PRG08U  $ 10.649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.192 $ 85.192
31191501
Papeles de lija30UnidadLIJA MADERA GRANO 100 -@  $ 199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.970 $ 5.970
31191501
Papeles de lija30UnidadLIJA MADERA GRANO 150  $ 199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.970 $ 5.970
31191501
Papeles de lija30UnidadLIJA MADERA GRANO 220 -@  $ 199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.970 $ 5.970
31191501
Papeles de lija6UnidadBROCHA ½ X4 C GRIS MANGO MADERA   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
31191501
Papeles de lija5UnidadAGUARRAS 100% MINERAL LT -@   $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
31191501
Papeles de lija1UnidadSELLADOR MADERA ALTO SOLIDO GALON   $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
31191501
Papeles de lija3UnidadLACA ÉXITO LITRO   $ 6.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.350 $ 19.350
31191501
Papeles de lija5UnidadLIMAS 3 PZAS INDUS   $ 13.326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.630 $ 66.630
Total Neto $ 252.582
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.991
TOTAL OC $ 300.573


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.