Orden de Compra. Nº
4922-130-AG26
"
INSUMOS TALLER DE PINTURA PROYECTO FONDART 2026 compra ágil: 4922-144-COT26
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4922-130-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS TALLER DE PINTURA PROYECTO FONDART 2026 compra ágil: 4922-144-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Desarrollo Comunitario
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T.
69.200.700-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.11.013 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T.
69.200.700-k
Dirección de Facturación
BALMACEDA N° 205 FUTRONO
Comuna
Futrono
Impuesto
47990,58
Dirección de Envío de la Factura
BALMACEDA N° 205 FUTRONO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA CALLE CALLE
Razón Social
COMERCIALIZADORA FCC SPA
R.U.T.
77.249.447-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETERIA CALLE CALLE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31191501
Papeles de lija
5
Unidad
HOJA PARA CALADORA SPCS PARA MADERA
$ 3.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
31191501
Papeles de lija
8
Unidad
PRENSA G 8 PRG08U
$ 10.649,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.192
$ 85.192
31191501
Papeles de lija
30
Unidad
LIJA MADERA GRANO 100 -@
$ 199,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.970
$ 5.970
31191501
Papeles de lija
30
Unidad
LIJA MADERA GRANO 150
$ 199,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.970
$ 5.970
31191501
Papeles de lija
30
Unidad
LIJA MADERA GRANO 220 -@
$ 199,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.970
$ 5.970
31191501
Papeles de lija
6
Unidad
BROCHA ½ X4 C GRIS MANGO MADERA
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
31191501
Papeles de lija
5
Unidad
AGUARRAS 100% MINERAL LT -@
$ 2.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.000
$ 13.000
31191501
Papeles de lija
1
Unidad
SELLADOR MADERA ALTO SOLIDO GALON
$ 19.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.500
$ 19.500
31191501
Papeles de lija
3
Unidad
LACA ÉXITO LITRO
$ 6.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.350
$ 19.350
31191501
Papeles de lija
5
Unidad
LIMAS 3 PZAS INDUS
$ 13.326,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.630
$ 66.630
Total Neto
$ 252.582
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 47.991
TOTAL OC
$ 300.573
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.