Orden de Compra. Nº4922-159-AG26 "MATRIALES DE OFICINA PROGRAMA PDTI compra ágil: 4922-178-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4922-159-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-06-2026
Nombre de la Orden de Compra MATRIALES DE OFICINA PROGRAMA PDTI compra ágil: 4922-178-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Desarrollo Comunitario
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T. 69.200.700-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.12.003.002 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T. 69.200.700-k
Dirección de Facturación BALMACEDA N° 205 FUTRONO
Comuna Futrono
Impuesto 85094,92
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA N° 205 FUTRONO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Lápiz pasta200UnidadLAPIZ PASTA OFIXPRESS AZUL 1.0  $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.400 $ 13.400
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Lápiz pasta2UnidadPAPEL KRAFT 77 X 110 60 GRAMOS 50 UNIDADES DIAZOL  $ 9.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.268 $ 18.268
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Lápiz pasta10UnidadPAPEL FOTOGRAFICO ACABADO BRILLANTE Y GRAMAJE DE 115 A 135 GRAMOS  $ 1.371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.710 $ 13.710
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Lápiz pasta4UnidadNOTA ADHESIVA NEON CUBO 500 HOJAS POST IT 3M. 76 X 76 CM.   $ 6.413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.652 $ 25.652
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Lápiz pasta2UnidadHUELLERO   $ 2.904,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.808 $ 5.808
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Lápiz pasta8UnidadSEPARADOR PAGINA STICK WRITE 100 HOJAS 4 COLORES NEON  $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.704 $ 4.704
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Lápiz pasta5UnidadTINTA GI-16 BK NEGRO  $ 27.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.495 $ 136.495
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Lápiz pasta3UnidadCARTUCHO MANTENIMIENTO ORIGINAL CANON MC-G01 GX7010  $ 13.187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.561 $ 39.561
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Lápiz pasta300UnidadCARPETA PLASTIFICADA CON ARCHIVADOR  $ 323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.900 $ 96.900
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Lápiz pasta7UnidadARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO LOMO ANCHO  $ 1.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.380 $ 9.380
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Lápiz pasta5PaqueteFUNDAS OFICIO - 100 UNIDADES POR PAQUETE  $ 2.146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.730 $ 10.730
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Lápiz pasta30ResmaRESMA HOJA TAMAÑO CARTA 500 HOJAS  $ 2.442,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.260 $ 73.260
Total Neto $ 447.868
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 85.095
TOTAL OC $ 532.963


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.