Orden de Compra. Nº
4922-159-AG26
"
MATRIALES DE OFICINA PROGRAMA PDTI compra ágil: 4922-178-COT26
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4922-159-AG26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
MATRIALES DE OFICINA PROGRAMA PDTI compra ágil: 4922-178-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Desarrollo Comunitario
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T.
69.200.700-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.12.003.002 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T.
69.200.700-k
Dirección de Facturación
BALMACEDA N° 205 FUTRONO
Comuna
Futrono
Impuesto
85094,92
Dirección de Envío de la Factura
BALMACEDA N° 205 FUTRONO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S A. - sucursal
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121701
Lápiz pasta
200
Unidad
LAPIZ PASTA OFIXPRESS AZUL 1.0
$ 67,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.400
$ 13.400
44121701
Lápiz pasta
2
Unidad
PAPEL KRAFT 77 X 110 60 GRAMOS 50 UNIDADES DIAZOL
$ 9.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.268
$ 18.268
44121701
Lápiz pasta
10
Unidad
PAPEL FOTOGRAFICO ACABADO BRILLANTE Y GRAMAJE DE 115 A 135 GRAMOS
$ 1.371,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.710
$ 13.710
44121701
Lápiz pasta
4
Unidad
NOTA ADHESIVA NEON CUBO 500 HOJAS POST IT 3M. 76 X 76 CM.
$ 6.413,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.652
$ 25.652
44121701
Lápiz pasta
2
Unidad
HUELLERO
$ 2.904,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.808
$ 5.808
44121701
Lápiz pasta
8
Unidad
SEPARADOR PAGINA STICK WRITE 100 HOJAS 4 COLORES NEON
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.704
$ 4.704
44121701
Lápiz pasta
5
Unidad
TINTA GI-16 BK NEGRO
$ 27.299,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 136.495
$ 136.495
44121701
Lápiz pasta
3
Unidad
CARTUCHO MANTENIMIENTO ORIGINAL CANON MC-G01 GX7010
$ 13.187,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.561
$ 39.561
44121701
Lápiz pasta
300
Unidad
CARPETA PLASTIFICADA CON ARCHIVADOR
$ 323,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96.900
$ 96.900
44121701
Lápiz pasta
7
Unidad
ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO LOMO ANCHO
$ 1.340,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.380
$ 9.380
44121701
Lápiz pasta
5
Paquete
FUNDAS OFICIO - 100 UNIDADES POR PAQUETE
$ 2.146,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.730
$ 10.730
44121701
Lápiz pasta
30
Resma
RESMA HOJA TAMAÑO CARTA 500 HOJAS
$ 2.442,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.260
$ 73.260
Total Neto
$ 447.868
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 85.095
TOTAL OC
$ 532.963
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.