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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4922-232-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE BEBIDAS Y JUGOS PRIMERA TUBERIA APR MARIQUINA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4922-11-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion de Desarrollo Comunitario |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
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R.U.T. |
69.200.700-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
balmaceda Esq. Alessandri |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
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R.U.T. |
69.200.700-k |
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Dirección de Facturación |
balmaceda Esq. Alessandri |
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Comuna |
Futrono
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Impuesto |
16765,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
balmaceda Esq. Alessandri |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JOSÉ |
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Razón Social |
COMERCIAL SILVIA M AGUEDO QUEZADA EIRL
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R.U.T. |
76.212.225-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JOSÉ |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202311
| Bebidas | 20 | Unidad no definida | JUGO 1.5 LITROS | |
$ 1.597,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.940
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$ 31.940
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 20 | Unidad no definida | BEBIDA 3 LITROS | |
$ 2.815,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 56.300
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$ 56.300
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Total Neto
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$ 88.240
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.766
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$ 105.006
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.