Orden de Compra. Nº4922-68-SE09 "taller de telar"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Futrono
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4922-68-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 07-07-2009
Nombre de la Orden de Compra taller de telar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 4922-36-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Desarrollo Comunitario
Razón Social Ilustre Municipalidad de Futrono
R.U.T. 69.200.700-k
Dirección de Unidad de Compra balmaceda Esq. Alessandri
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Futrono
R.U.T. 69.200.700-k
Dirección de Facturación balmaceda Esq. Alessandri
Comuna Futrono
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura balmaceda Esq. Alessandri
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Telar Apeine
Razón Social MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ SANHUEZA
R.U.T. 7.557.666-8
Sucursal Telar Apeine
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111707
Personal técnico1Unidadcancela taller de telar mes de junio 2009  $ 188.889,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.889 $ 188.889
Total Neto $ 188.889
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 188.889

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.