Orden de Compra. Nº4922-68-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4922-27-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4922-68-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-05-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4922-27-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4922-27-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Desarrollo Comunitario
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T. 69.200.700-k
Dirección de Unidad de Compra balmaceda Esq. Alessandri
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T. 69.200.700-k
Dirección de Facturación balmaceda esq. alessandri
Comuna Futrono
Impuesto 222222,222222222
Dirección de Envío de la Factura balmaceda esq. alessandri
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor vallejos
Razón Social PEDRO MAURICIO VALLEJOS SOLIS
R.U.T. 12.154.947-6
Sucursal vallejos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1Unidadcontratacion de arriendo de amplificacion para actividades municipales  $ 2.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000.000 $ 2.000.000
Total Neto $ 2.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios  10  % $ 222.222
TOTAL OC $ 2.222.222


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.