Orden de Compra. Nº4922-76-AG26 "COMPRA DE INSUMOS DE SUPERMERCADO PARA ACTIVIDADES DE SENDA ABRIL 2026 compra ágil: 4922-77-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4922-76-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-03-2026
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DE SUPERMERCADO PARA ACTIVIDADES DE SENDA ABRIL 2026 compra ágil: 4922-77-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Desarrollo Comunitario
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T. 69.200.700-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T. 69.200.700-k
Dirección de Facturación balmaceda Esq. Alessandri
Comuna Futrono
Impuesto 27963,63
Dirección de Envío de la Factura balmaceda Esq. Alessandri
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOSÉ
Razón Social COMERCIAL SILVIA M AGUEDO QUEZADA EIRL
R.U.T. 76.212.225-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JOSÉ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos8UnidadPAQUETE GALLETA CRIOLLITAS O CHAMPAÑA 100 GRS.   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200
50181905
Galletas dulces o pastelitos8UnidadPAQUETE GALLETA GRETEL DE COSTA O EQUIVALENTE VARIEDAD 85 GRS.  $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.096 $ 11.096
50181905
Galletas dulces o pastelitos12UnidadPAQUETE GALLETA OBSESIÓN DE COSTA O EQUIVALENTE VARIEDAD 80 GRS.  $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.644 $ 16.644
50181901
Pan fresco10UnidadPAN DE MOLDE 750 GRS.  $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.530 $ 33.530
50131801
Queso natural6UnidadPAQUETE QUESO LAMINADO 250 GRS.   $ 2.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.394 $ 17.394
50131802
Queso rallado8UnidadPAQUETE JAMÓN LAMINADO PIERNA, ACARAMELADO, ARTESANAL DE 125 GRS.  $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.856 $ 22.856
50181905
Galletas dulces o pastelitos8UnidadPAQUETE GALLETA DONUS VARIEDAD 100 GRS.  $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.096 $ 11.096
50201706
Café2UnidadTARRO CAFÉ PRIMERA SELECCIÓN GOLD O EQUIVALENTE 170 GRS   $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126
50201713
Bolsitas de te1UnidadCAJA 100 BOLSITAS DE TE CEYLÁN O EQUIVALENTE   $ 4.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.706 $ 4.706
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos1UnidadENDULZANTE STEVIA 250 ML  $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.529 $ 3.529
Total Neto $ 147.177
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.964
TOTAL OC $ 175.141


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.