Orden de Compra. Nº
4922-76-AG26
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COMPRA DE INSUMOS DE SUPERMERCADO PARA ACTIVIDADES DE SENDA ABRIL 2026 compra ágil: 4922-77-COT26
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4922-76-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
31-03-2026
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE INSUMOS DE SUPERMERCADO PARA ACTIVIDADES DE SENDA ABRIL 2026 compra ágil: 4922-77-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Desarrollo Comunitario
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T.
69.200.700-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T.
69.200.700-k
Dirección de Facturación
balmaceda Esq. Alessandri
Comuna
Futrono
Impuesto
27963,63
Dirección de Envío de la Factura
balmaceda Esq. Alessandri
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
JOSÉ
Razón Social
COMERCIAL SILVIA M AGUEDO QUEZADA EIRL
R.U.T.
76.212.225-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
JOSÉ
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos
8
Unidad
PAQUETE GALLETA CRIOLLITAS O CHAMPAÑA 100 GRS.
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.200
$ 11.200
50181905
Galletas dulces o pastelitos
8
Unidad
PAQUETE GALLETA GRETEL DE COSTA O EQUIVALENTE VARIEDAD 85 GRS.
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.096
$ 11.096
50181905
Galletas dulces o pastelitos
12
Unidad
PAQUETE GALLETA OBSESIÓN DE COSTA O EQUIVALENTE VARIEDAD 80 GRS.
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.644
$ 16.644
50181901
Pan fresco
10
Unidad
PAN DE MOLDE 750 GRS.
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.530
$ 33.530
50131801
Queso natural
6
Unidad
PAQUETE QUESO LAMINADO 250 GRS.
$ 2.899,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.394
$ 17.394
50131802
Queso rallado
8
Unidad
PAQUETE JAMÓN LAMINADO PIERNA, ACARAMELADO, ARTESANAL DE 125 GRS.
$ 2.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.856
$ 22.856
50181905
Galletas dulces o pastelitos
8
Unidad
PAQUETE GALLETA DONUS VARIEDAD 100 GRS.
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.096
$ 11.096
50201706
Café
2
Unidad
TARRO CAFÉ PRIMERA SELECCIÓN GOLD O EQUIVALENTE 170 GRS
$ 7.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.126
$ 15.126
50201713
Bolsitas de te
1
Unidad
CAJA 100 BOLSITAS DE TE CEYLÁN O EQUIVALENTE
$ 4.706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.706
$ 4.706
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
1
Unidad
ENDULZANTE STEVIA 250 ML
$ 3.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.529
$ 3.529
Total Neto
$ 147.177
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 27.964
TOTAL OC
$ 175.141
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.