Orden de Compra. Nº4928-103-SE25 "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TORRE AUTOSOPORTADA PARA ESFOCAR CONCEPCION"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4928-103-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TORRE AUTOSOPORTADA PARA ESFOCAR CONCEPCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4928-19-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Compras y Logística
Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Unidad de Compra Retiro N°1570,
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Facturación Catedral #1337
Comuna Santiago
Impuesto 3040000
Dirección de Envío de la Factura Catedral #1337
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jorge Soto e hijos
Razón Social Jorge Soto e Hijos Ltda.
R.U.T. 76.630.583-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Jorge Soto e hijos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102203
Instalación de equipos de comunicaciones1UnidadSEGÚN ANEXO N°4: REQUERIMIENTOS TÉCNICOS EXIGIDOSSEGÚN OFERTA PRESENTADA $ 16.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000.000 $ 16.000.000
Total Neto $ 16.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.040.000
TOTAL OC $ 19.040.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.