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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4928-105-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE VIDEO WALL PARA DEPTO. PROTECCIÓN DE LA FAMILIA Y GRUPOS VULNERABLES LIC 4928-40-LE24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4928-40-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
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R.U.T. |
61.938.500-4 |
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Dirección de Facturación |
DIRECTAMENTE EN LA UNIDAD REQUIRENTE |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
4036361,71 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DIRECTAMENTE EN LA UNIDAD REQUIRENTE |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
novotic |
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Razón Social |
PROYECTOS AUDIOVISUALES NOVOTIC S A
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R.U.T. |
99.566.180-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
novotic |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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45121506
| Cámaras fotográficas de videoconferencia | 1 | Unidad | Adquisicion de Video Wall, conforme a Licitación 4928-40-LE24. | Adquisicion de Video Wall, conforme a Licitación 4928-40-LE24. |
$ 21.244.009,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.244.009
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$ 21.244.009
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Total Neto
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$ 21.244.009
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.036.362
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$ 25.280.371
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.