Orden de Compra. Nº4928-105-SE24 "ADQUISICIÓN DE VIDEO WALL PARA DEPTO. PROTECCIÓN DE LA FAMILIA Y GRUPOS VULNERABLES LIC 4928-40-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4928-105-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VIDEO WALL PARA DEPTO. PROTECCIÓN DE LA FAMILIA Y GRUPOS VULNERABLES LIC 4928-40-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4928-40-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Compras y Logística
Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Unidad de Compra Retiro N°1570,
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Facturación DIRECTAMENTE EN LA UNIDAD REQUIRENTE
Comuna Providencia
Impuesto 4036361,71
Dirección de Envío de la Factura DIRECTAMENTE EN LA UNIDAD REQUIRENTE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor novotic
Razón Social PROYECTOS AUDIOVISUALES NOVOTIC S A
R.U.T. 99.566.180-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal novotic
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45121506
Cámaras fotográficas de videoconferencia1UnidadAdquisicion de Video Wall, conforme a Licitación 4928-40-LE24.Adquisicion de Video Wall, conforme a Licitación 4928-40-LE24. $ 21.244.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.244.009 $ 21.244.009
Total Neto $ 21.244.009
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.036.362
TOTAL OC $ 25.280.371


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.