Orden de Compra. Nº4928-236-CM20 "ARTÍCULOS DE ESCRITORIO"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4928-236-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-12-2020
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Tecnolog. de la Infor. y Comunicaciones
Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Unidad de Compra Retiro N°1570,
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Facturación Retiro N°1570,
Comuna Independencia
Impuesto 63710
Dirección de Envío de la Factura Retiro N°1570,
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC COMERCIAL DICER LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL DICER LTDA
R.U.T. 78.715.730-0
Sucursal SOC COMERCIAL DICER LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel400 (1109294 )CLIPS TORRE APRETADOR DOBLE 32 MM 12 UNIDADES 1129294(1109294) CLIPS TORRE APRETADOR DOBLE 32 MM 12 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 642,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.800 $ 256.800
44121708
2239-4-LP14
Marcadores200 (1345598 )MARCADOR TORRE PERMANENTE PUNTA REDONDA LÁPIZ NEGRO UNIDAD 1371852(1345598) MARCADOR TORRE PERMANENTE PUNTA REDONDA LÁPIZ NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.400 $ 66.400
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar3 (1339558 )SOBRE ADETEC CD SIN VENTANA BLANCO PAQUETE 50 UNIDADES 1365761(1339558) SOBRE ADETEC CD SIN VENTANA BLANCO PAQUETE 50 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.051 $ 3.051
41122601
2239-4-LP14
Portaobjetos10 (1006851 )PORTA TACO CALENDARIO HAND BASE REJILLA GRANDE 23 X 28 CM UNIDAD 1024851(1006851) PORTA TACO CALENDARIO HAND BASE REJILLA GRANDE 23 X 28 CM UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.170 $ 14.170
Total Neto $ 340.421
Descuento $ 5.106
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.710
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 399.025


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.