Orden de Compra. Nº4928-266-SE18 "Lic. 4928-17-L118, ADQUISICIÓN DE RAK MURAL, PARA DEPTO. OPERACIONES Y SERVICIOS"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Direccion de Logistica
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4928-266-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-06-2018
Nombre de la Orden de Compra Lic. 4928-17-L118, ADQUISICIÓN DE RAK MURAL, PARA DEPTO. OPERACIONES Y SERVICIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4928-17-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direc. de Tecnolog de la Inform. y la Comunicación
Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Facturación Retiro N°1570,
Comuna Santiago Centro
Impuesto 530670
Dirección de Envío de la Factura Retiro N°1570,
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA DE PRODUCTOS
Remitir productos c/guía a calle Retiro Nº 1570 Independencia
Enviar factura misma dirección, una vez efectuada la recepción conforme
REMISIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS A: facturacion.tic@carabineros.cl
Dirección de facturación (solo para efectos de confección de la factura) Av. Lib. Bernardo O'Higgins Nº 1196 Piso 9.
P. ENTREGA: 4 días hábiles, conforme a numeral 3.8 de las bases administrativas
ADQUISICIÓN DE RAK MURAL, PARA DEPTO. OPERACIONES Y SERVICIOS
Responsable Adq.Som. Luis Fuentes A.
PAC 2018 PAC 2018 ÁREA SOPORTE COMPUTACIONAL

***AL MOMENTO DE ENVIAR FACTURA, ADJUNTAR COPIA DE GUÍA DE DESPACHO O FACTURA FIRMADA POR PARTE DE QUIEN RECIBE PRODUCTOS EN CARABINEROS***

***ORDEN DE COMPRA DEBE ENCONTRARSE EN ESTADO "ACEPTADA" AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE PRODUCTOS***

***PRODUCTOS HOMOLOGADOS SERÁN RECHAZADOS***
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALEJANDRO EGAS
Razón Social ALEJANDRO ENRIQUE EGAS MUNOZ
R.U.T. 7.300.882-4
Sucursal ALEJANDRO EGAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43201602
Gabinete, rack, chasis o bastidores para equipos de red42UnidadGABINETES MURALES ARMABLE, SEGÚN BASES ADJUNTAS.GABINETES MURALES ARMABLES. VER ARCHIVO ADJUNTO. $ 66.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.793.000 $ 2.793.000
Total Neto $ 2.793.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 530.670
TOTAL OC $ 3.323.670


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.