Orden de Compra. Nº4929-2121-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4929-6-LE16"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Tomé
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4929-2121-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-11-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4929-6-LE16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4929-6-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Tome Farmacos e Insumos
Razón Social Hospital Tomé
R.U.T. 61.607.201-3
Dirección de Unidad de Compra Mariano Egaña 1640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Tomé
R.U.T. 61.607.201-3
Dirección de Facturación Mariano Egaña 1640
Comuna Tomé
Impuesto 24928
Dirección de Envío de la Factura Mariano Egaña 1640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-11-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL A Y B S A
Razón Social COMERCIAL A Y B S A
R.U.T. 96.560.900-8
Sucursal COMERCIAL A Y B S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41115807
Analizadores químicos1UnidadPANEL DETECCIÓN ANTICUERPOS IRREGULARES SCREEN I y II. 2 Fcos. x 10 ml. Marca INMUNOCOR. Despacho cada 30 días desde la recepción de la Orden de compra.PanoScreen I II Detección Anticuerpos Irregulares 2 x 10 mL DESPACHO CADA 30 DIAS, SEGUN CALENDARIO $ 36.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.200 $ 36.200
41115807
Analizadores químicos2UnidadROTAVIRUS X 20 DET INMUNOCROMATOGRAFICOCASETTE INMUNOCROMATOGRAFICO ROTAVIRUS. MARCA ARTRON CANADA KIT X 20 DETS. Despacho 48 hrs HABILES. Flete incluido. $ 47.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000
Total Neto $ 131.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.928
TOTAL OC $ 156.128


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.