Orden de Compra. Nº4929-348-SE18 "TIRAS FLUORESCEINA ESTERIL OFTALMICA"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Tomé
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4929-348-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-02-2018
Nombre de la Orden de Compra TIRAS FLUORESCEINA ESTERIL OFTALMICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4929-42-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Tome Farmacos e Insumos
Razón Social Hospital Tomé
R.U.T. 61.607.201-3
Dirección de Unidad de Compra Mariano Egaña 1640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Tomé
R.U.T. 61.607.201-3
Dirección de Facturación Mariano Egaña 1640
Comuna Tomé
Impuesto 95000
Dirección de Envío de la Factura Mariano Egaña 1640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-02-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL
Razón Social IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE
R.U.T. 76.242.192-5
Sucursal COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42271602
Espirómetros, accesorios o suministros1000UnidadTiras de fluoresceina esteril oftalmica.Composicion: Fluoresceína disódica C20 H10 Na2 O5/0,4 molar en disolvente H2O, sobre tira de papel.Contenido:1 sobre con 100 tiras. Proceso de esterilización: irradiación gamma con al menos 29 kilogray(kGy).5segSE COTIZA X UNIDAD. CINTA DE FLUERECINA SODICA sobre de 100 UNIDADES ESTERIL. se cotiza por unidad.FECHA DE VENCIMIENTO 2018. SE ADJUNTA CATALOGO DE PRODUCTOS. VALOR INCLUYE FLETE. DESPACHO 24 HRS. PUESTO EN BODEGA DPTO SALUD.HOSPITAL DE TOME.asg $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
Total Neto $ 500.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.000
TOTAL OC $ 595.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.