Orden de Compra. Nº4929-83-SE08 "Compra de Lentes"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE TOME
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4929-83-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-02-2008
Nombre de la Orden de Compra Compra de Lentes
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Compra de Lentes para el Hospital de Tomé, según Factura Nº 239
Proveniente de Licitación 4929-22-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Tome Farmacos e Insumos
Razón Social HOSPITAL DE TOME
R.U.T. 61607201-3
Dirección de Unidad de Compra EGAÑA 1633
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE TOME
R.U.T. 61607201-3
Dirección de Facturación Mariano Egaña 1640
Comuna -1
Impuesto 55651
Dirección de Envío de la Factura Mariano Egaña 1640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CARLOS ALBERTO LOPEZ VERA
R.U.T. 12.367.289-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142902
Lentes de gafas o anteojos58UnidadLentes de gafas o anteojosLentes ópticos según receta médica $ 5.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.900 $ 292.900
Total Neto $ 292.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.651
TOTAL OC $ 348.551


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.