|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4929-855-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
24-12-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4929-106-L110 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4929-106-L110 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital de Tome Farmacos e Insumos |
|
Razón Social |
Hospital Tomé
|
|
R.U.T. |
61.607.201-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Mariano Egaña 1640 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Tomé
|
|
R.U.T. |
61.607.201-3 |
|
Dirección de Facturación |
Mariano Egaña 1640 |
|
Comuna |
Tomé
|
|
Impuesto |
22306 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Mariano Egaña 1640 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
28-12-2010 |
|
|
|
Proveedor |
STARMEDLTDA |
|
Razón Social |
PRODUCTOS MEDICOS STARMED LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.015.451-2 |
|
Sucursal |
STARMEDLTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42142507
| Agujas mariposa | 600 | Unidad | MARIPOSA 23. INDICAR FORMATO POR EMPAQUE. | |
$ 29,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 17.400
|
$ 17.400
|
42142609
| Jeringas médicas con aguja | 4000 | Unidad | JERINGA 3CC. INDICAR FORMATO POR EMPAQUE. | |
$ 22,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 88.000
|
$ 88.000
|
42142611
| Jeringas tuberculinas | 600 | Unidad | JERINGA TUBERCULINA. INDICAR FORMATO POR EMPAQUE. | |
$ 20,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 12.000
|
$ 12.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 117.400
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 22.306
|
|
$ 139.706
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.