Orden de Compra. Nº4930-83-R106 "material de aseo, sala cuna mis pequeños corazones"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre municipalidad de Bulnes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4930-83-R106
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2006
Nombre de la Orden de Compra material de aseo, sala cuna mis pequeños corazones
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Material de aseo sala cuna mis pequeños corazones. Fondos Junji.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dideco
Razón Social Ilustre municipalidad de Bulnes
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra Víctor Bianchi Nº 415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre municipalidad de Bulnes
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Víctor Bianchi Nº 415
Comuna Bulnes
Impuesto 15221,28
Dirección de Envío de la Factura Víctor Bianchi Nº 415
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SURTI VENTAS LIMITADA
R.U.T. 76.462.500-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl4BidónCloro ClCloro de 4 litros, Cód. 83103 $ 1.167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.668 $ 4.668
47131816
Desodorantes10UnidadDesodorantesDesodorante ambiental, Cód. 17978 $ 610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.100 $ 6.100
14111705
Servilletas de papel20PaqueteServilletas de papelServilletas Cód. 12561 $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300
14111704
Papel higiénico8PaquetePapel higiénicoPapel higiéico de 8 rollos, Cód. 12507 $ 1.778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.224 $ 14.224
44111615
Bolsas de depósito50PaqueteBolsas de depósitoBolsas de basura 70x90, Cód. 10977 $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
14111703
Toallas de papel50RolloToallas de papelToalla Nova Cód. 17808 $ 251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.550 $ 12.550
12181502
Ceras naturales20SachetCeras naturalesCera crema arela, color rojo de 400 grs. $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.400 $ 9.400
42312311
Kits desinfectantes10FrascoKits desinfectantesDesinfectante para baño, Cód. 19761 $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
12352310
Siliconas4FrascoSiliconasSilicona liquida, Cód. 18989 $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560 $ 1.560
42312310
Frascos limpiadores10FrascoFrascos limpiadoresPoett, limpiador piso Cód. 17332 $ 491,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.910 $ 4.910
Total Neto $ 80.112
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 15.221
TOTAL OC $ 95.333


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.