Orden de Compra. Nº4931-262-CM07 "OC por CM:Catálogo Electrónico Convenio Marco"
Por utilizar convenio marco usted obtuvo un descuento de $ 0 en esta compra
Recuerde que el responsable del pago es Comisión Administradora del Sistema de Créditos de Educación Superior
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4931-262-CM07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-12-2007
Nombre de la Orden de Compra OC por CM:Catálogo Electrónico Convenio Marco
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Por catalogo Electrónico
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comisión Administradora del Sistema de Créditos de Educación Superior
Razón Social Comisión Administradora del Sistema de Créditos de Educación Superior
R.U.T. 65.613.130-6
Dirección de Unidad de Compra Alfredo Barros Errazuriz #1960 Oficina 701 Providencia , Providencia, Santiago, Región Metropolitana de Santiago. , Chile
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comisión Administradora del Sistema de Créditos de Educación Superior
R.U.T. 65.613.130-6
Dirección de Facturación Lota 2420
Comuna -1
Impuesto 2026,92
Dirección de Envío de la Factura Lota 2420
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. -
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. -
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121804
GOMA DE BORRAR ISOFIT 756-30 GOMA DE BORRAR PLASTIC 756-3010UnidadGOMA DE BORRAR ISOFIT 756-30 GOMA DE BORRAR PLASTIC 756-30Código: ;Región : RM $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380 $ 380
55121606
ETIQUETAS AUTOADHESIVAS-ETIQUETA 34X102 L 10 HJS BLANCA  15162 LASER 15162-AVERY ETIQUETA 34X102 L 10 HJS BLANCA  15162 LASER 15162 : COSTO DE FLETE Y PLAZOS DE ENTREGA A OTRAS REGIONES VER TABLA EN ANEXO4UnidadETIQUETAS AUTOADHESIVAS-ETIQUETA 34X102 L 10 HJS BLANCA  15162 LASER 15162-AVERY ETIQUETA 34X102 L 10 HJS BLANCA  15162 LASER 15162 : COSTO DE FLETE Y PLAZOS DE ENTREGA A OTRAS REGIONES VER TABLA EN ANEXOCódigo: ;Región : RM $ 2.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.288 $ 10.288
Total Neto $ 10.668
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.027
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 12.695


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.