Orden de Compra. Nº4931-381-CM17 "Artículos de Escritorio Lota"
Recuerde que el responsable del pago es Comisión Administradora del Sistema de Créditos de Educación Superior
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4931-381-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-11-2017
Nombre de la Orden de Compra Artículos de Escritorio Lota
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comisión Administradora del Sistema de Créditos de Educación Superior
Razón Social Comisión Administradora del Sistema de Créditos de Educación Superior
R.U.T. 65.613.130-6
Dirección de Unidad de Compra Luis Thayer Ojeda 0180, oficina N°1707
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comisión Administradora del Sistema de Créditos de Educación Superior
R.U.T. 65.613.130-6
Dirección de Facturación Luis Thayer Ojeda 0191, Piso 8, Edificio Manhattan
Comuna Providencia
Impuesto 4876,7338
Dirección de Envío de la Factura Luis Thayer Ojeda 0191, Piso 8, Edificio Manhattan
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-12-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121613
2239-4-LP14
Sacacorchetes4 (1334651) SACACORCHETE FULTONS PALANCA METÁLICO UNIDAD 1360811(1334651) SACACORCHETE FULTONS PALANCA METÁLICO UNIDAD; Código: U370423 ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560 $ 1.560
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras2 (1525140) CORCHETERA FULTONS METÁLICA MEDIA PARA 20 HOJAS GRIS UNIDAD 1527140(1525140) CORCHETERA FULTONS METÁLICA MEDIA PARA 20 HOJAS GRIS UNIDAD; Código: U387531;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo10 (1006417) NOTA AUTOADHESIVA LAVORO 654 BLOCK 100HJS. UNIDAD 1024417(1006417) NOTA AUTOADHESIVA LAVORO 654 BLOCK 100HJS. UNIDAD; Código: H514512;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.650 $ 5.650
44101801
2239-4-LP14
Calculadoras o accesorios2 (1109775) CALCULADORA BÁSICA DATACOM D-01 12 DIGITOS UNIDAD 1129775(1109775) CALCULADORA BÁSICA DATACOM D-01 12 DIGITOS UNIDAD; Código: E222404;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.893,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.786 $ 9.786
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon10 (1109855) CINTA ADHESIVA FULTONS TRANSPARENTE 18MMX20M UNIDAD 1129855(1109855) CINTA ADHESIVA FULTONS TRANSPARENTE 18MMX20M UNIDAD; Código: U407605;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.360 $ 1.360
44121618
2239-4-LP14
Tijeras5 (1171192) TIJERAS FULTONS OFICINA 7 UNIDAD 1197235(1171192) TIJERAS FULTONS OFICINA 7 UNIDAD; Código: S581510;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.240 $ 3.240
Total Neto $ 25.796
Descuento $ 129
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.877
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 30.544


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.