Orden de Compra. Nº4931-417-CM16 "Artículos de Cocina Lota"
Recuerde que el responsable del pago es Comisión Administradora del Sistema de Créditos de Educación Superior
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4931-417-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2016
Nombre de la Orden de Compra Artículos de Cocina Lota
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comisión Administradora del Sistema de Créditos de Educación Superior
Razón Social Comisión Administradora del Sistema de Créditos de Educación Superior
R.U.T. 65.613.130-6
Dirección de Unidad de Compra Luis Thayer Ojeda 0180, oficina N°1707
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comisión Administradora del Sistema de Créditos de Educación Superior
R.U.T. 65.613.130-6
Dirección de Facturación Luis Thayer Ojeda 0191, Piso 8, Edificio Manhattan
Comuna Providencia
Impuesto 4352,4972
Dirección de Envío de la Factura Luis Thayer Ojeda 0191, Piso 8, Edificio Manhattan
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-12-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161509
2239-23-LP13
Productos de edulcorantes o azúcares naturales5 (967599) AZÚCAR IANSA GRANULADA 5 K 984599(967599) AZÚCAR IANSA GRANULADA 5 K; Código: Z108280;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.095 $ 16.095
50201713
2239-23-LP13
Bolsitas de te4 (1107022) TÉ CEYLAN EMBLEM CAJA 100 BOLSITAS 1127092(1107022) TÉ CEYLAN EMBLEM CAJA 100 BOLSITAS; Código: Z382461;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.928 $ 6.928
Total Neto $ 23.023
Descuento $ 115
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.352
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 27.260


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.