Orden de Compra. Nº4934-11032-SE08 "Orden de Compra desde 4934-11005-L108"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Ñuble
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4934-11032-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-08-2008
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 4934-11005-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4934-11005-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Bienestar DSSÑ
Razón Social Servicio de Salud Ñuble
R.U.T. 61.607.000-2
Dirección de Unidad de Compra Calle Bulnes Nº502
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Ñuble
R.U.T. 61.607.000-2
Dirección de Facturación Calle Bulnes Nº502
Comuna Chillán
Impuesto 151325,5
Dirección de Envío de la Factura Calle Bulnes Nº502
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Susana Villegas Silva
Razón Social SUSANA ANDREA DE POMPEYA VILLEGAS SILVA
R.U.T. 14.294.394-8
Sucursal Susana Villegas Silva
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Excursiones85UnidadSe solicitar cotizar programa turístico para el día 9 de Agosto de 2008, de acuerdo a Términos de Referencia.  $ 9.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 796.450 $ 796.450
Total Neto $ 796.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 151.326
TOTAL OC $ 947.776


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.