Orden de Compra. Nº4934-5-SE09 "Colación Actividad de Verano Hijos de socios Btar."
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Ñuble
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4934-5-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-01-2009
Nombre de la Orden de Compra Colación Actividad de Verano Hijos de socios Btar.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 604-51-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Bienestar DSSÑ
Razón Social Servicio de Salud Ñuble
R.U.T. 61.607.000-2
Dirección de Unidad de Compra Calle Bulnes Nº502
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Ñuble
R.U.T. 61.607.000-2
Dirección de Facturación Calle Bulnes Nº502
Comuna Chillán
Impuesto 197600
Dirección de Envío de la Factura Calle Bulnes Nº502
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Jornada de Verano para hijos de Socios año 2009

Colación para 40 personas, los días 12-13-14-15-16-19-20-21-22 y 23 de Enero del 2009.

 

DETALLE DEL MENU

 

.               PLATO DE FONDO: CARNE A LA OLLA-HAMBURGUESA-TRUTO POLLO  ASADO-                                   MILANESSA-ESCAlOPA-LONGANIZA ETC.

                AGREGADOS:        ARROZ-PAPAS MAYO-PURE-PAPAS FRITAS - TALLARINES-                                  ARROZ PRIMAVERA-PAPAS COCIDAS- PAPAS DORADAS ETC.

                ENSALADAS:          TOMATE-CHOCLO-ARVEJITAS-POROTITO VERDE- CHILENA-                                  LECHUGA

POSTRE:                  FRUTA DE TEMPORADA -  BEBIDA O JUGO

                    PAN

 

Se deja establecido que el número de participantes puede disminuir por día, en tal caso se avisara el día anterior al proveedor.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GERMAIN DE LA ROSA PARRA PARRA
Razón Social GERMAIN DE LA ROSA PARRA PARRA
R.U.T. 4.029.549-6
Sucursal GERMAIN DE LA ROSA PARRA PARRA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering400Día Servicio de alimentación durante 10 días del mes de Enero para hijosde socios del Servicio de Bienestar. La cantidad de participate puede disminuir por días, se le comunicara con anterioridad el número especifico. $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.040.000 $ 1.040.000
Total Neto $ 1.040.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 197.600
TOTAL OC $ 1.237.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.