Orden de Compra. Nº4939-170-SE22 "MATERIALES CONSTRUCCION ESCUELA NUEVA ESPERANZA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4939-170-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-05-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CONSTRUCCION ESCUELA NUEVA ESPERANZA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3284-1-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
R.U.T. 69.231.100-0
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda N° 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
R.U.T. 69.231.100-0
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda N° 398
Comuna Chaitén
Impuesto 50216,2913
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda N° 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MADERAS MAYORGA
Razón Social MIGUEL ANGEL MAYORGA VARGAS
R.U.T. 8.225.091-3
Sucursal MADERAS MAYORGA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
ampolletas halógenas6UnidadAmpolletas E27 ledAmpolletas E27 led $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.606 $ 12.605
31211904
Brochas1UnidadBrocha 1"Brocha 1" $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 664 $ 664
31211904
Brochas1UnidadBrocha 2"Brocha 2" $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345 $ 1.345
31201505
Cinta adhesiva de doble cara3UnidadCinta enmascarar 24mm.Cinta enmascarar 24mm. $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.025
31211909
Bandejas de pintura1UnidadBalde para pintarBalde para pintar $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.798 $ 5.798
31211906
Rodillos de pintar3UnidadRodillo chiporro 5x18Rodillo chiporro 5x18 $ 7.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.555 $ 21.555
31211904
Brochas1UnidadBrocha 3"Brocha 3" $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.353 $ 2.353
30161508
Rodillo de papel pintado1UnidadEspátula 100mmEspátula 100mm $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.269 $ 2.269
40101825
Calentadores de agua de uso doméstico1UnidadCalefont de 5 litrosCalefont de 5 litros $ 115.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.799 $ 115.799
40141901
Conductos flexibles1UnidadFlexible gas 1/2 x1/2 Hi-HiFlexible gas 1/2 x1/2 Hi-Hi $ 9.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.412 $ 9.412
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRodillo chiporro 5x12Rodillo chiporro 5x12 $ 5.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.092 $ 11.092
31201505
Cinta adhesiva de doble cara4UnidadCinta enmascarar 48mm.Cinta enmascarar 48mm. $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.220 $ 6.218
60121251
Pintura al agua1UnidadTineta pintura blanco huesoTineta pintura blanco hueso $ 80.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.336 $ 80.336
Total Neto $ 272.470
Descuento $ 8.174
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.216
TOTAL OC $ 314.512


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.