Orden de Compra. Nº4939-221-SE21 "MATERIALES DE CONSTRUCCION /GESTION ADMINISTRATIVA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4939-221-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-08-2021
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION /GESTION ADMINISTRATIVA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3293-88-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
R.U.T. 69.231.100-0
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda N° 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
R.U.T. 69.231.100-0
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda N° 398
Comuna Chaitén
Impuesto 12453,76223
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda N° 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MADERAS MAYORGA
Razón Social MIGUEL ANGEL MAYORGA VARGAS
R.U.T. 8.225.091-3
Sucursal MADERAS MAYORGA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53111601
Zapatos de hombre1Unidad no definidaPAR ZAPATO SEGURIDAD N°41.-PAR ZAPATO SEGURIDAD N°41.- $ 26.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.471 $ 26.471
53102102
Overol y sobretodo para hombre2Unidad no definidaOVEROL TALLA M.-OVEROL TALLA M.- $ 8.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.816 $ 17.815
31261601
Cascos y envolturas de plástico1Unidad no definidaCASCO SEGURIDAD BLANCO .-CASCO SEGURIDAD BLANCO .- $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.025 $ 3.025
31211903
Equipo para protección2Unidad no definidaANTIPARRAS.-ANTIPARRAS.- $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
46181901
Protectores de oídos1Unidad no definidaPROTECTOR AUDITIVO.-PROTECTOR AUDITIVO.- $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303
46181504
Guantes protectores4Unidad no definidaPAR GUANTE CABRETILLA.-PAR GUANTE CABRETILLA.- $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.732 $ 7.731
Total Neto $ 65.546
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.454
TOTAL OC $ 78.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.