Orden de Compra. Nº4939-295-SE08 "MATERIALES DE GASFITERIA ESCUELA DE BUILL"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4939-295-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-06-2008
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE GASFITERIA ESCUELA DE BUILL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MATERIALES DE GASFITERIA ESCUELA DE BUILL
Proveniente de Licitación 3284-50-A207
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
R.U.T. 69231100-0
Dirección de Unidad de Compra Libertad 297
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
R.U.T. 69231100-0
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda N° 398
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda N° 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A
R.U.T. 92.874.000-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201613
Adhesivo re-usable1UnidadAdhesivo re-usableADHESIVO CER. POLVO 5 KGS $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720 $ 720
32101527
Terminales1UnidadTerminalesBEFRAGUE NEGRO 2 KG $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
Total Neto $ 1.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 1.560


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.