Orden de Compra. Nº4939-310-SE20 "COLEGIO JUAN JOSE LATORRE/SUBV.MANTENIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4939-310-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-08-2020
Nombre de la Orden de Compra COLEGIO JUAN JOSE LATORRE/SUBV.MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3293-88-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
R.U.T. 69.231.100-0
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda N° 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
R.U.T. 69.231.100-0
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda N° 398
Comuna Chaitén
Impuesto 14513,435
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda N° 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MADERAS MAYORGA
Razón Social MIGUEL ANGEL MAYORGA VARGAS
R.U.T. 8.225.091-3
Sucursal MADERAS MAYORGA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11151512
Fibras de vidrio2UnidadLANA DE VIDRIOLANA DE VIDRIO $ 2.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.294 $ 5.294
40141705
Caños2UnidadSOMBRERO CAÑO DE 10"SOMBRERO CAÑO DE 10" $ 4.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.412 $ 9.412
40142323
Disco de ruptura2UnidadDISCO CORTE GALLETERO CHICODISCO CORTE GALLETERO CHICO $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1UnidadSILICONA SIKAFLEXSILICONA SIKAFLEX $ 6.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.807 $ 6.807
30102206
Plancha de aluminio1UnidadESCANTILLÓN DE 10" PENDIENTE DE 36ESCANTILLÓN DE 10" PENDIENTE DE 36 $ 17.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.227 $ 17.227
40141705
Caños4UnidadTIRAS DE CAÑO DE 6"TIRAS DE CAÑO DE 6" $ 8.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.444 $ 33.445
26121521
Alambre de bronce1kilogramoALAMBRE GALVANIZADOALAMBRE GALVANIZADO $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.185 $ 2.185
Total Neto $ 76.386
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.513
TOTAL OC $ 90.899


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.