Orden de Compra. Nº494-1102-SE22 "PROGRAMACION DE JULIO-AGOSTO, DESDE 494-6-LQ22"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 494-1102-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-08-2022
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMACION DE JULIO-AGOSTO, DESDE 494-6-LQ22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 494-6-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Insumos Hospital de Copiapó
Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
R.U.T. 61.606.307-3
Dirección de Unidad de Compra Los Carreras 1320
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7566
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
R.U.T. 61.606.307-3
Dirección de Facturación Los Carreras 1320
Comuna Copiapó
Impuesto 509542
Dirección de Envío de la Factura Los Carreras 1320
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHODESPACHO URGENTE EN SU TOTALIDAD
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INMED DROGUERIA LTDA.
Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA
R.U.T. 86.821.000-1
Sucursal INMED DROGUERIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42141502
Palitos con casquillo de fibra100Bolsa222-2243 Torula algodón absorbente, 3 gr no estéril BOLSA X100 UDSTX-041 TORULA DE ALGODON 3 GR, EMPAQUE BOLSA PLASTICA X 100 UNIDADES NO ESTERIL, MARCA PRIMUS, PROCEDENCIA CHINA, CERTIFICACIONES ISO 13485, CE, LIBRE DE LÁTEX, FACTOR VENTA X 60 BOLSAS, VENCIMIENTO 05/09/2026, VALOR X UNIDAD $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
42311506
Vendas o apósitos compresores10Caja225-2261 Gasa absorbente, estéril tejida 20x20 cm, presentación individual CJX420 UDSMIX1246 COMPRESA DE GASA TEJIDA 20 X 20cm. 2 PLIEGUES, UNIDAD ENVASE MIXTO ESTERIL AUTOCLAVE, MARCA PRIMUS, PROCEDENCIA CHILE, CERTIFICACIONES ISO 9001,2015, FACTOR VENTA X 420 UNIDADES, VENCIMIENTO 02.07.2026 $ 150.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.507.800 $ 1.507.800
42311506
Vendas o apósitos compresores6Caja225-1511 Gasa absorbente, estéril tejida 5x 70 cm, con hilo radiopaco, presentación X500 UDS.GLE207-I GASA LARGA TEJIDA 5 X 70 CM CON HILO RADIOPACO, PAQUETE X 5 UNIDADES, CONTROL INTERNO, EN SMS Y ENVASE MIXTO ESTERIL RAYOS GAMMA, MARCA PRIMUS PROCEDENCIA CHINA, CERTIFICACIONES ISO 13485,2016; CE; LIBRE VENTA; LIBRE LATEX, FACTOR VENTA X 500 UN $ 154.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924.000 $ 924.000
Total Neto $ 2.681.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 509.542
TOTAL OC $ 3.191.342


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.