Orden de Compra. Nº494-1165-AG24 "PROGRAMACION DE MAYO,DESDE AG"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 494-1165-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-04-2024
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMACION DE MAYO,DESDE AG
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Insumos Hospital de Copiapó
Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
R.U.T. 61.606.307-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5726
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
R.U.T. 61.606.307-3
Dirección de Facturación Los Carreras 1320
Comuna Copiapó
Impuesto 118085
Dirección de Envío de la Factura Los Carreras 1320
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DINSUMED
Razón Social DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MEDICOS MARIA INES GALLEGOS REYES E.I.R.L.
R.U.T. 76.217.781-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DINSUMED
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42292704
Puntas y ganchos quirúrgicos500UnidadCAJA POLIES.30 ML COLOR NEGRO OPACA CON TAPA 225-6880 CAJA POLIES.30 ML COLOR NEGRO OPACA CON TAPA $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.500 $ 57.500
42292704
Puntas y ganchos quirúrgicos1000UnidadSONDA P/OXIG AD.DESEC(NARICERA) 222-2501 SONDA P/OXIG AD.DESEC(NARICERA) $ 519,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 519.000 $ 519.000
Total Neto $ 576.500
Descuento $ 0
Cargos $ 45.000
IVA  19  % $ 118.085
TOTAL OC $ 739.585


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.187.331-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.217.781-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 96.533.330-4 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 86.383.300-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.923.737-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.689.132-0 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 99.593.170-2 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.496.294-k Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.209.015-5 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.820.307-3 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 92.288.000-k Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.192.195-7 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 59.106.780-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.