Orden de Compra. Nº494-19-SE25 "PROGRAMA DE ENERO, DESDE ID 494-6-LQ22"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 494-19-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-01-2025
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA DE ENERO, DESDE ID 494-6-LQ22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 494-6-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Insumos Hospital de Copiapó
Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
R.U.T. 61.606.307-3
Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 1320
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7311
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
R.U.T. 61.606.307-3
Dirección de Facturación Los Carreras 1320
Comuna 23
Impuesto 1426900
Dirección de Envío de la Factura Los Carreras 1320
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO PARCIALIZADOSE SOLICITA DESPACHAR MITAD DE AMBOS INSUMOS Y LO RESTANTE DESPACHAR EN LA SEMANA 19 ENERO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REUTTER DIVISION MEDICA
Razón Social REUTTER S A
R.U.T. 81.210.400-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal REUTTER DIVISION MEDICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42141502
Palitos con casquillo de fibra800Bolsa225-2236 Torula algodón absorbente, 1 gr no estéril AATOAL10 TORULAS DE ALGODON 1,0 GR. BOLSA X 100 $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760.000 $ 760.000
42311514
Vendajes germicidas2500Bolsa225-2237 Apósito con gasa absorbente, estéril tejida, 20x30 cm AAAP2030 APOSITO GASA + ALGOD.EST. 20X30 BOLSA X 10 $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750.000 $ 6.750.000
Total Neto $ 7.510.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.426.900
TOTAL OC $ 8.936.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.