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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
494-1920-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-10-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PROGRAMACION DE OCTUBRE, DESDE 494-6-LQ22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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494-6-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
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R.U.T. |
61.606.307-3 |
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Dirección de Facturación |
Los Carreras 1320 |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
343778,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Los Carreras 1320 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INMED DROGUERIA LTDA. |
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Razón Social |
INMED DROGUERIA LIMITADA
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R.U.T. |
86.821.000-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INMED DROGUERIA LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311506
| Vendas o apósitos compresores | 12 | Caja | 225-2261 Gasa absorbente, estéril tejida 20x20 cm, presentación individual CJX420 UDS | MIX1246 COMPRESA DE GASA TEJIDA 20 X 20cm. 2 PLIEGUES, UNIDAD ENVASE MIXTO ESTERIL AUTOCLAVE, MARCA PRIMUS, PROCEDENCIA CHILE, CERTIFICACIONES ISO 9001,2015, FACTOR VENTA X 420 UNIDADES, VENCIMIENTO 02.07.2026 |
$ 150.780,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.809.360
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$ 1.809.360
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Total Neto
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$ 1.809.360
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 343.778
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$ 2.153.138
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.