Orden de Compra. Nº
494-25-SE23
"
PROGRAMACION DE ENERO, DESDE 494-6-LQ22
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
494-25-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-01-2023
Nombre de la Orden de Compra
PROGRAMACION DE ENERO, DESDE 494-6-LQ22
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
494-6-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Insumos Hospital de Copiapó
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
R.U.T.
61.606.307-3
Dirección de Unidad de Compra
Los Carreras 1320
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 133
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
R.U.T.
61.606.307-3
Dirección de Facturación
Los Carreras 1320
Comuna
Copiapó
Impuesto
1279596,8
Dirección de Envío de la Factura
Los Carreras 1320
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
INMED DROGUERIA LTDA.
Razón Social
INMED DROGUERIA LIMITADA
R.U.T.
86.821.000-1
Sucursal
INMED DROGUERIA LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42141502
Palitos con casquillo de fibra
1000
Bolsa
222-2243 Torula algodón absorbente, 3 gr no estéril BOLSA X100 UDS
TX-041 TORULA DE ALGODON 3 GR, EMPAQUE BOLSA PLASTICA X 100 UNIDADES NO ESTERIL, MARCA PRIMUS, PROCEDENCIA CHINA, CERTIFICACIONES ISO 13485, CE, LIBRE DE LÁTEX, FACTOR VENTA X 60 BOLSAS, VENCIMIENTO 05/09/2026, VALOR X UNIDAD
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500.000
$ 2.500.000
42311506
Vendas o apósitos compresores
24
Caja
225-2261 Gasa absorbente, estéril tejida 20x20 cm, presentación individual CJX420 UDS
MIX1246 COMPRESA DE GASA TEJIDA 20 X 20cm. 2 PLIEGUES, UNIDAD ENVASE MIXTO ESTERIL AUTOCLAVE, MARCA PRIMUS, PROCEDENCIA CHILE, CERTIFICACIONES ISO 9001,2015, FACTOR VENTA X 420 UNIDADES, VENCIMIENTO 02.07.2026
$ 150.780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.618.720
$ 3.618.720
42311506
Vendas o apósitos compresores
4
Caja
225-1511 Gasa absorbente, estéril tejida 5x 70 cm, con hilo radiopaco, presentación X500 UDS.
GLE207-I GASA LARGA TEJIDA 5 X 70 CM CON HILO RADIOPACO, PAQUETE X 5 UNIDADES, CONTROL INTERNO, EN SMS Y ENVASE MIXTO ESTERIL RAYOS GAMMA, MARCA PRIMUS PROCEDENCIA CHINA, CERTIFICACIONES ISO 13485,2016; CE; LIBRE VENTA; LIBRE LATEX, FACTOR VENTA X 500 UN
$ 154.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 616.000
$ 616.000
Total Neto
$ 6.734.720
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.279.597
TOTAL OC
$ 8.014.317
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.