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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
494-635-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-02-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PROGRAMACION MARZO DE BANCO SANGRE, DESDE 494-3-LE20 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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494-3-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
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R.U.T. |
61.606.307-3 |
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Dirección de Facturación |
Los Carreras 1320 |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
18240 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Los Carreras 1320 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| FECHA DE VENCIMIENTO |
| FECHA
VENCIMIENTO MINIMO 6 MESES |
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Proveedor |
GRUPO BIOS S.A. |
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Razón Social |
GRUPO BIOS S.A.
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R.U.T. |
96.540.690-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GRUPO BIOS S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73101702
| Servicios de producción de vacunas, sueros o antib | 12 | Frasco | 244-9092 1200223 ANTISUERO ANTI B FRASCO DE 10 ML
| 1200223 ANTISUERO ANTI B FRASCO DE 10 ML
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$ 4.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 48.000
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$ 48.000
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73101702
| Servicios de producción de vacunas, sueros o antib | 12 | Frasco | 244-9091 1200123 ANTISUERO ANTI A FRASCO DE 10 ML
| 1200123 ANTISUERO ANTI A FRASCO DE 10 ML
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$ 4.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 48.000
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$ 48.000
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Total Neto
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$ 96.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 18.240
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$ 114.240
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.