Orden de Compra. Nº494-635-SE24 "PROGRAMACION MARZO DE BANCO SANGRE, DESDE 494-3-LE20"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 494-635-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-02-2024
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMACION MARZO DE BANCO SANGRE, DESDE 494-3-LE20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 494-3-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Insumos Hospital de Copiapó
Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
R.U.T. 61.606.307-3
Dirección de Unidad de Compra Los Carreras 1320
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3526
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
R.U.T. 61.606.307-3
Dirección de Facturación Los Carreras 1320
Comuna Copiapó
Impuesto 18240
Dirección de Envío de la Factura Los Carreras 1320
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FECHA DE VENCIMIENTO
FECHA VENCIMIENTO MINIMO 6 MESES
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO BIOS S.A.
Razón Social GRUPO BIOS S.A.
R.U.T. 96.540.690-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRUPO BIOS S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73101702
Servicios de producción de vacunas, sueros o antib12Frasco244-9092 1200223 ANTISUERO ANTI B FRASCO DE 10 ML 1200223 ANTISUERO ANTI B FRASCO DE 10 ML $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
73101702
Servicios de producción de vacunas, sueros o antib12Frasco244-9091 1200123 ANTISUERO ANTI A FRASCO DE 10 ML 1200123 ANTISUERO ANTI A FRASCO DE 10 ML $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
Total Neto $ 96.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.240
TOTAL OC $ 114.240


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.