Orden de Compra. Nº494-735-SE22 "PROGRAMA LABORATORIO MAYO, DESDE 494-5-LP19"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 494-735-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-04-2022
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA LABORATORIO MAYO, DESDE 494-5-LP19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 494-5-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Insumos Hospital de Copiapó
Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
R.U.T. 61.606.307-3
Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 1320
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6811
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
R.U.T. 61.606.307-3
Dirección de Facturación LOS CARRERA 1320
Comuna Copiapó
Impuesto 929919,47
Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 1320
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
SISTEMA ACEPTA

Adjuntar una copia de la orden de compra a guía de despacho o factura respectiva en estado “ACEPTADA”.

"Despachar en lo posible con guía de despacho, haciendo referencia a la orden de compra y al valor despachado. La orden de compra debe ser ACEPTADA por el proveedor. Si existe conformidad en lo despachado se realizará recepción conforme en el portal Mercado Público, para que emita factura electrónica, según SGDTE, la que debe ser enviada en formato XML a la casilla dipresrecepcion@custodium.com, en un plazo no superior a 48 horas desde que esta es emitida."
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VALTEK S.A.
Razón Social VALTEK S.A.
R.U.T. 79.568.850-1
Sucursal VALTEK S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45141501
Solución para revelado4Caja(244-8016) CUBETAS X 600 (ATELLICA) (11065553) CUBETAS X 600 (ATELLICA) $ 388.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.553.460 $ 1.553.460
45141501
Solución para revelado6Caja(244-8010) CASSETTE NOVUS 12(10634644) CASSETTE NOVUS 12 $ 260.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.564.050 $ 1.564.050
45141501
Solución para revelado3Unidad(244-9175) TIRAS REACTIVAS MULTISTIX 10 SG (290-210) TIRAS REACTIVAS MULTISTIX 10 SG $ 40.601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.803 $ 121.803
45141501
Solución para revelado3Kit(244-4142) Dimero D CS-2500 INNOVANCE Dimero D CS-2500 INNOVANCE (LOTE: 00423) $ 310.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 930.000 $ 930.000
45141501
Solución para revelado1Kit(244-0729) CONTROLES BIORAD QUANTIFY PLUS CONTROLCONTROLES BIORAD QUANTIFY PLUS CONTROL $ 620.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 620.000 $ 620.000
45141501
Solución para revelado1Kit(244-4143) INNOVANCE D-DIMER CONTROLSINNOVANCE D-DIMER CONTROLS LOTE:00601) $ 105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
Total Neto $ 4.894.313
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 929.919
TOTAL OC $ 5.824.232


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.