Orden de Compra. Nº494-784-AG24 "PROGRAMACION DE MARZO, DESDE AG "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 494-784-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-03-2024
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMACION DE MARZO, DESDE AG
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Insumos Hospital de Copiapó
Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
R.U.T. 61.606.307-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3901
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
R.U.T. 61.606.307-3
Dirección de Facturación LOS CARRERAS #1320
Comuna Copiapó
Impuesto 113050
Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERAS #1320
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DINSUMED
Razón Social DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MEDICOS MARIA INES GALLEG
R.U.T. 76.217.781-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DINSUMED
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42171614
Cubos o tubos de agua para el rescate1Unidad900-0004 FLETEFLETE $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
42171614
Cubos o tubos de agua para el rescate2000Unidad225-6880 CAJA POLIES.30 ML COLOR NEGRO OPACA CON TAPA CAJA POLIES.30 ML COLOR NEGRO OPACA CON TAPA $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000
42171614
Cubos o tubos de agua para el rescate500Unidad222-3924 SOND NELATON ROJA 14 SONDA NELATON GOMA ROJA N°14 $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.000 $ 345.000
Total Neto $ 595.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 113.050
TOTAL OC $ 708.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.