Orden de Compra. Nº494-831-SE19 "PROGRAMA LABORATORIO DE JUNIO, DESDE 494-5-LP19."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 494-831-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-06-2019
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA LABORATORIO DE JUNIO, DESDE 494-5-LP19.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 494-5-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Insumos Hospital de Copiapó
Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
R.U.T. 61.606.307-3
Dirección de Unidad de Compra Los Carreras 1320
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5140
Usuario SIGFE LSAPIAN
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según Of N 7.561 de Contraloría General de la República, Instructivo pago oportuno a proveedores en los procesos de contratación pública regulados por la 19.886 Art 79 bis.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
R.U.T. 61.606.307-3
Dirección de Facturación Los Carreras 1320
Comuna Copiapó
Impuesto 445316,49
Dirección de Envío de la Factura Los Carreras 1320
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-06-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VALTEK S.A.
Razón Social VALTEK S.A.
R.U.T. 79.568.850-1
Sucursal VALTEK S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45141501
Solución para revelado3Caja244-8016 11065553 CUBETAS X 600244-8016 11065553 CUBETAS X 600 $ 388.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.165.095 $ 1.165.095
45141501
Solución para revelado4Caja244-8010 10634644 CASSETTE NOVUS 12 244-8010 10634644 CASSETTE NOVUS 12 $ 260.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.042.700 $ 1.042.700
45141501
Solución para revelado1Caja290-610 CALIBRADOR 4 X 250 ML 244-0777 290-610 CALIBRADOR 4 X 250 ML 244-0777 $ 135.976,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.976 $ 135.976
Total Neto $ 2.343.771
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 445.316
TOTAL OC $ 2.789.087


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.