|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
494-863-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
20-05-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
EXTRA PAUTA DE BANCO SANGRE, DESDE 494-3-LE20 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
494-3-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
Según Of N 7.561 de Contraloría General de la República, Instructivo pago oportuno a proveedores en los procesos de contratación pública regulados por la 19.886 Art 79 bis. |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
|
|
R.U.T. |
61.606.307-3 |
|
Dirección de Facturación |
Los Carreras 1320 |
|
Comuna |
Copiapó
|
|
Impuesto |
21850 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Los Carreras 1320 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| DESPACHO | SE SOLICITA DESPACHO URGENTE |
|
|
Proveedor |
Grifols Chile S.A. |
|
Razón Social |
GRIFOLS CHILE S A
|
|
R.U.T. |
96.582.310-7 |
|
Sucursal |
Grifols Chile S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
73101702
| Servicios de producción de vacunas, sueros o antibióticos | 1 | Frasco | 213531 SUERO ANTI E (1X10ML)
| CODIGO 213531 SUERO ANTI E (1X10ML) |
$ 115.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 115.000
|
$ 115.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 115.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 21.850
|
|
$ 136.850
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.