Orden de Compra. Nº494-902-SE20 "PROGRAMACION DE JUNIO DE BANCO SANGRE, DESDE 494-3-LE20."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 494-902-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-06-2020
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMACION DE JUNIO DE BANCO SANGRE, DESDE 494-3-LE20.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 494-3-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Insumos Hospital de Copiapó
Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
R.U.T. 61.606.307-3
Dirección de Unidad de Compra Los Carreras 1320
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5865
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según Of N 7.561 de Contraloría General de la República, Instructivo pago oportuno a proveedores en los procesos de contratación pública regulados por la 19.886 Art 79 bis.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
R.U.T. 61.606.307-3
Dirección de Facturación Los Carreras 1320
Comuna Copiapó
Impuesto 68257,5
Dirección de Envío de la Factura Los Carreras 1320
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
VENCIMIENTOSE SOLICITA FECHA DE VENCIMIENTO QUE SEA MINIMO DE 8 MESES.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grifols Chile S.A.
Razón Social GRIFOLS CHILE S A
R.U.T. 96.582.310-7
Sucursal Grifols Chile S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Servicios de producción de vacunas, sueros o antibióticos2Caja244-9089 213517 ANTISUERO D cjx6 244-9089 213517 ANTISUERO D cjx6 $ 69.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.000 $ 138.000
73101702
Servicios de producción de vacunas, sueros o antib1Frasco244-9018  213534 ANTISUERO ANTI E 244-9018  213534 ANTISUERO ANTI E $ 72.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
73101702
Servicios de producción de vacunas, sueros o antib1Frasco244-9119 213423 ANTISUERO COOMBS 244-9119 213423 ANTISUERO COOMBS $ 17.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.250 $ 17.250
73101702
Servicios de producción de vacunas, sueros o antib1Frasco244-9017 213532 ANTISUERO ANTI C 244-9017 213532 ANTISUERO ANTI C $ 126.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
73101702
Servicios de producción de vacunas, sueros o antib1Frasco213533 ANTISUERO ANTI c 244-90xx 213533 ANTISUERO ANTI c $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
Total Neto $ 359.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.258
TOTAL OC $ 427.508


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.