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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4940-1180-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REGULARIZACIÓN ONCOLOGÍA MES DE JULIO 2024 (219-0216), DESDE ID 4940-8-LR24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4940-8-LR24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
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R.U.T. |
61.606.307-3 |
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Dirección de Facturación |
Los Carrera 1320 |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
3121057,23 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Los Carrera 1320 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Therapía iv |
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Razón Social |
RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO S A
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R.U.T. |
77.807.840-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Therapía iv |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42143301
| Sets o kits de administración de quimioterapia | 1 | Unidad | REGULARIZA GD: 1520581, 1520582, 1520583, 1520584, 1520585, 1520586, 1521330, 1521331, 1521332, 1521726, 1521727, 1521728, 1522085, 1522086, 1522087, 1522088, 1522089, 1522090, DESDE 22-29 JULIO | REGULARIZA GUIAS DE DESPACHO MES DE JULIO (DESDE 22-29 JULIO) |
$ 16.426.617,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.426.617
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$ 16.426.617
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Total Neto
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$ 16.426.617
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.121.057
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$ 19.547.674
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.