Orden de Compra. Nº4940-252-SE21 "PROG. FEBRERO 2021, DESDE 4940-11-LQ19"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4940-252-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-02-2021
Nombre de la Orden de Compra PROG. FEBRERO 2021, DESDE 4940-11-LQ19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4940-11-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Farmacia Hospital Copiapo
Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
R.U.T. 61.606.307-3
Dirección de Unidad de Compra Los Carrera 1320
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1697
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
R.U.T. 61.606.307-3
Dirección de Facturación Los Carrera 1320
Comuna Copiapó
Impuesto 28245,4
Dirección de Envío de la Factura Los Carrera 1320
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-02-2021
TítuloDescripción
SISTEMA ACEPTA

"Despachar en lo posible con guía de despacho, haciendo referencia a la orden de compra y al valor despachado. La orden de compra debe ser ACEPTADA por el proveedor. Si existe conformidad en lo despachado se realizará recepción conforme en el portal Mercado Público, para que emita factura electrónica, según SGDTE, la que debe ser enviada en formato XML a la casilla dipresrecepcion@custodium.com, en un plazo no superior a 48 horas desde que esta es emitida."

VENCIMIENTOLos Medicamentos deben ser enviados con fecha de vencimiento no inferior a un año.
SALDOS PENDIENTES

Los Item o saldos que no sean despachados ni facturados posterior a 60 días desde la fecha de aceptación de la orden de compra, serán anulados para recuperar presupuestos comprometidos.

INFORMATIVO

La Órdenes de compra deben ser aceptadas o rechazadas en un plazo no superior a las 24 hrs. De acuerdo a lo establecido en la Ley 19.886.-

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIO SANDERSON S.A.
Razón Social LABORATORIO SANDERSON SA
R.U.T. 91.546.000-3
Sucursal LABORATORIO SANDERSON S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51151741
Efedrina800AmpollaEfedrina 6% 1 ml AMP. (216-9006)ICL021 EFEDRINA SULFATO 6% 1 ML CAJA X 100 AMP.VIDRIO. REGISTRO ISP F-1087916 VCTO. 14-08-2021 $ 131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.800 $ 104.800
51121707
Verapamilo60AmpollaVERAPAMILO 5MG/2ML AMP. (216-9033) ICL052 VERAPAMILO CLH 5 MG 2 ML CAJA X 5 AMP.VIDRIO FLEXPACK. REGISTRO ISP F-1091716 VCTO. 10-11-2021 $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.860 $ 43.860
Total Neto $ 148.660
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.245
TOTAL OC $ 176.905


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.