Orden de Compra. Nº4940-2966-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 4940-937-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Copiapo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4940-2966-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4940-937-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Programación enero 2008.
Proveniente de Licitación 4940-937-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Farmacia Hospital Copiapo
Razón Social Hospital de Copiapo
R.U.T. 61606307-3
Dirección de Unidad de Compra Los Carrera 1320
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Copiapo
R.U.T. 61606307-3
Dirección de Facturación Los Carrera 1320
Comuna -1
Impuesto 189620
Dirección de Envío de la Factura Los Carrera 1320
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LABORATORIOS ANDROMACO S A
R.U.T. 92.448.000-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51191905
PV1670 VENOFER INY. 100 MG X 5 AMP200AmpollaPV1670 VENOFER INY. 100 MG X 5 AMPHierro sacarosa 100 mg/5 ml. $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 998.000 $ 998.000
Total Neto $ 998.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 189.620
TOTAL OC $ 1.187.620


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.