Orden de Compra. Nº4940-33-SE22 "PROGRAMA FEBRERO 2022, DESDE ID 4940-11-LQ19"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4940-33-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-01-2022
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA FEBRERO 2022, DESDE ID 4940-11-LQ19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4940-11-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Farmacia Hospital Copiapo
Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
R.U.T. 61.606.307-3
Dirección de Unidad de Compra Los Carrera 1320
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 62
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
R.U.T. 61.606.307-3
Dirección de Facturación Los Carrera 1320
Comuna Copiapó
Impuesto 97542,2
Dirección de Envío de la Factura Los Carrera 1320
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bayer SA
Razón Social BAYER S A
R.U.T. 91.537.000-4
Sucursal Bayer SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51182002
Testosterona10Ampolla(216-0084) Testosterona undecanoato 1g/ml AMP. 83310457 NEBIDO- UNDECANOATO DE TESTOSTERONA 1000MG/4ML- CAJA CON 1 AMPOLLA DE 4 ML, LAB. FABRICANTE: BAYER AG, ALEMANIA, REG. ISP: F-15205/15. * SUJETO A DISPONIBILIDAD. DESPACHO HASTA 5 DÍAS HABILES UNA VEZ ENVIADA LA ORDEN DE COMPRA. FLETE $ 51.338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 513.380 $ 513.380
Total Neto $ 513.380
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 97.542
TOTAL OC $ 610.922


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.