Orden de Compra. Nº4940-357-SE21 "PROG. MARZO 2021 DESDE ID. 4940-13-LQ18"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4940-357-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-02-2021
Nombre de la Orden de Compra PROG. MARZO 2021 DESDE ID. 4940-13-LQ18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4940-13-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Farmacia Hospital Copiapo
Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
R.U.T. 61.606.307-3
Dirección de Unidad de Compra Los Carrera 1320
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3014
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
R.U.T. 61.606.307-3
Dirección de Facturación Los Carrera 1320
Comuna Copiapó
Impuesto 247608
Dirección de Envío de la Factura Los Carrera 1320
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-03-2021
TítuloDescripción
OBSERVACIONES SISTEMA ACEPTA

Adjuntar una copia de la orden de compra a guía de despacho o factura respectiva en estado “ACEPTADA”

 "Despachar en lo posible con guía de despacho, haciendo referencia a la orden de compra y al valor despachado. La orden de compra debe ser ACEPTADA por el proveedor. Si existe conformidad en lo despachado se realizará recepción conforme en el portal Mercado Público, para que emita factura electrónica, según SGDTE, la que debe ser enviada en formato XML a la casilla dipresrecepcion@custodium.com, en un plazo no superior a 48 horas desde que esta es emitida."

SALDOS PENDIENTESLos Item o saldos que no sean despachados ni facturados posterior a 60 días desde la fecha de aceptación de la orden de compra, serán anulados para recuperar presupuestos comprometidos
INFORMATIVOLa Órdenes de compra deben ser aceptadas o rechazadas en un plazo no superior a las 24 hrs. De acuerdo a lo establecido en la Ley 19.886.-
VENCIMIENTOLos Medicamentos deben ser enviados con fecha de vencimiento no inferior a un año.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PFIZER CHILE S.A.
Razón Social PFIZER CHILE S A
R.U.T. 96.981.250-9
Sucursal PFIZER CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51101572
Azitromicina120Frasco AmpollaAZITROMICINA EV 500 MG FA. (213-0015)ZITHROMAX 500 mg. IV Valor ofertado corresponde a 1 FA, Envase de venta contiene 10 FA. $ 10.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.303.200 $ 1.303.200
Total Neto $ 1.303.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 247.608
TOTAL OC $ 1.550.808


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.