Orden de Compra. Nº4940-802-SE20 "PROG. MAYO, JUNIO Y JULIO 2020, DESDE 4940-13-LQ18"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4940-802-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-04-2020
Nombre de la Orden de Compra PROG. MAYO, JUNIO Y JULIO 2020, DESDE 4940-13-LQ18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4940-13-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Farmacia Hospital Copiapo
Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
R.U.T. 61.606.307-3
Dirección de Unidad de Compra Los Carrera 1320
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4796
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
R.U.T. 61.606.307-3
Dirección de Facturación Los Carrera 1320
Comuna Copiapó
Impuesto 103170
Dirección de Envío de la Factura Los Carrera 1320
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-04-2020
TítuloDescripción
VENCIMIENTOLos Medicamentos deben ser enviados con fecha de vencimiento no inferior a un año.
REQUERIMIENTO DE FACTURACION

Es imprescindible indicar en la factura  claramente número de orden de Compra, presentación del envase, fecha de vencimiento y número de Lote.

ORDENES DE COMPRAS PENDIENTES O INCOMPLETAS

Los productos que no sean despachados ni facturados posterior a 60 días desde la fecha de aceptación de la orden de compra, serán anulados para recuperar el presupuesto.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PFIZER CHILE S.A.
Razón Social PFIZER CHILE S A
R.U.T. 96.981.250-9
Sucursal PFIZER CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51101572
Azitromicina50Frasco AmpollaAZITROMICINA EV 500 MG FA. (213-0015)ZITHROMAX 500 mg. IV Valor ofertado corresponde a 1 FA, Envase de venta contiene 10 FA. $ 10.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 543.000 $ 543.000
Total Neto $ 543.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 103.170
TOTAL OC $ 646.170


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.