Orden de Compra. Nº4940-97-SE21 "PROG. ENERO 2021, DESDE 4940-15-LQ18"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4940-97-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-01-2021
Nombre de la Orden de Compra PROG. ENERO 2021, DESDE 4940-15-LQ18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4940-15-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Farmacia Hospital Copiapo
Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
R.U.T. 61.606.307-3
Dirección de Unidad de Compra Los Carrera 1320
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 710
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
R.U.T. 61.606.307-3
Dirección de Facturación Los Carrera 1320
Comuna Copiapó
Impuesto 15504
Dirección de Envío de la Factura Los Carrera 1320
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-01-2021
TítuloDescripción
OBSERVACIONES

"Despachar en lo posible con guía de despacho, haciendo referencia a la orden de compra y al valor despachado. La orden de compra debe ser ACEPTADA por el proveedor. Si existe conformidad en lo despachado se realizará recepción conforme en el portal Mercado Público, para que emita factura electrónica, según SGDTE, la que debe ser enviada en formato XML a la casilla dipresrecepcion@custodium.com, en un plazo no superior a 48 horas desde que esta es emitida."

INFORMATIVO

La Órdenes de compra deben ser aceptadas o rechazadas en un plazo no superior a las 24 hrs. De acuerdo a lo establecido en la Ley 19.886.-

VENCIMIENTOLos Medicamentos deben ser enviados con fecha de vencimiento no inferior a un año.
SALDOS PENDIENTES

Los Item o saldos que no sean despachados ni facturados posterior a 60 días desde la fecha de aceptación de la orden de compra, serán anulados para recuperar presupuestos comprometidos.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIFEM LABORATORIOS S A
Razón Social DIFEM LABORATORIOS S A
R.U.T. 79.581.120-6
Sucursal DIFEM LABORATORIOS S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona60LitroALCOHOL ETILICO DESNAT 70° FC 1 L (211-9027)Alcohol Desnaturalizado DI 70º frasco 1000cc, con inserto dosificador. Marca DIFEM, procedencia nacional. Vigencia 60 meses. Cajas de 12 unidades. Se adjunta Ficha técnica; despacho de 48 hrs. SAP 240044 $ 1.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.600 $ 63.600
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona3000Sachet ALCOHOL PAD TOALLITAS SACHET (211-1000)Higienix Alcohol Pad caja de 100 sachet. Marca DIFEM, Procedencia China. Toallita impregnada en alcohol isopropílico de 70º estéril. Sachet individual, para desinfección de área pequeñas antes de realizar un procedimiento médico. Desechable, $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
Total Neto $ 81.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.504
TOTAL OC $ 97.104


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.