Orden de Compra. Nº4940-995-SE20 "EXTRA PAUTA JUNIO 2020, DESDE 4940-10-LE17"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4940-995-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-06-2020
Nombre de la Orden de Compra EXTRA PAUTA JUNIO 2020, DESDE 4940-10-LE17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4940-10-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Farmacia Hospital Copiapo
Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
R.U.T. 61.606.307-3
Dirección de Unidad de Compra Los Carrera 1320
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5971
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
R.U.T. 61.606.307-3
Dirección de Facturación Los Carrera 1320
Comuna Copiapó
Impuesto 215916
Dirección de Envío de la Factura Los Carrera 1320
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-06-2020
TítuloDescripción
CERTIFICADO DE ANALISIS
Convenio Suministro en Materias Primas Recetario Magistral desde 4940-10-LE17
Se requiere Certificado de Análisis por cada Materia Prima Solicitada
Solicitado por Q.F. Andrea Escárate, Encargada de Recetario Magistral. andrea.escarate@redsalud.gov.cl 
MEDICAMENTOS PENDIENTES

Los productos que no sean despachados ni facturados posterior a 60 días desde la fecha de aceptación de la orden de compra, serán anulados para recuperar el presupuesto.

REQUERIMIENTO DE FACTURACION

Es imprescindible indicar en la factura  claramente número de orden de Compra, presentación del envase, fecha de vencimiento y número de Lote.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INSUVAL S.A.
Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL S.A.
R.U.T. 77.768.990-8
Sucursal INSUVAL S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51121703
Captopril200GramoCAPTOPRIL (POLVO) (215-0717)CAPTOPRIL X GRAMO. RECETARIO MAGISTRAL INSUVAL S.A. VCTO 6 MESES. DESPACHO 48-72 HRS. FLETE PAGADO MINIMO FACTURACIÓN 120.000 NETO. VALOR X GRAMO $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.000 $ 186.000
51171631
Preparado laxante de polietilenglicol30kilogramo POLIETILENGLICOL 3350 (granel polvo) (215-0006) Polietilenglicol 3350.Envase por 1 kilo. Materia prima autorizada por el ISP para recetario magistral de uso humano. Despacho mínimo de 6 kilos. $ 25.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.000 $ 756.000
51171631
Preparado laxante de polietilenglicol5kilogramo POLIETILENGLICOL 4000 (215-0005) POLIETILENGLICOL 4000 X KILO. RECETARIO MAGISTRAL INSUVAL S.A. VCTO 6 MESES. DESPACHO 48-72 HRS. FLETE PAGADO MINIMO FACTURACIÓN 120.000 NETO $ 25.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
51211613
Sorbitol3LitroSOLUCIÓN DE SORBITOL 70% (215-0718)SOLUCIÓN DE SORBITOL 70% X LITRO. RECETARIO MAGISTRAL INSUVAL S.A. VCTO 6 MESES. DESPACHO 48-72 HRS. FLETE PAGADO MINIMO FACTURACIÓN 120.000 NETO $ 22.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.400 $ 68.400
Total Neto $ 1.136.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 215.916
TOTAL OC $ 1.352.316


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.