Orden de Compra. Nº4945-12-CM19 "2239-6-LP13 Convenio Marco de Producción de Eventos."
Recuerde que el responsable del pago es servicio de bienestar ssmo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4945-12-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-04-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-6-LP13 Convenio Marco de Producción de Eventos.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DSSMO bienestar
Razón Social servicio de bienestar ssmo
R.U.T. 61.608.401-1
Dirección de Unidad de Compra canada 308
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social servicio de bienestar ssmo
R.U.T. 61.608.401-1
Dirección de Facturación canada 308
Comuna Providencia
Impuesto 803588
Dirección de Envío de la Factura canada 308
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRODUCTORA GRAN OJO
Razón Social SERENA ANDREA QUINTANA QUINTANA
R.U.T. 11.415.600-0
Sucursal PRODUCTORA GRAN OJO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90151602
2239-6-LP13
Productoras1 (993004 )ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - 1010004(993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(12) ; SERVICIO POR $ 100(4) ; SERVICIO POR $ 1000(4) ; SERVICIO POR $ 5.000(5) ; SERVICIO POR $ 10.000(20) $ 4.229.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.229.412 $ 4.229.412
Total Neto $ 4.229.412
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 803.588
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 5.033.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.