Orden de Compra. Nº4945-25-SE07 "CONTRATO MONITOR TALLER DE YOGA"
Recuerde que el responsable del pago es servicio de bienestar ssmo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4945-25-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-10-2007
Nombre de la Orden de Compra CONTRATO MONITOR TALLER DE YOGA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUS AFILIADOS
Proveniente de Licitación 4945-2-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DSSMO bienestar
Razón Social servicio de bienestar ssmo
R.U.T. 61608401-1
Dirección de Unidad de Compra av. salvador 364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social servicio de bienestar ssmo
R.U.T. 61608401-1
Dirección de Facturación canada 308
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura canada 308
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LAURA MERCEDES RAMIREZ SANCHEZ
R.U.T. 14.738.127-1
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111504
Formación, capacitación y entrenamiento de personal17UnidadFormación, capacitación y entrenamiento de personal  $ 10.000,00 $ 17.000,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000
Total Neto $ 153.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 153.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.