Orden de Compra. Nº4945-35-CM17 "FERIA DIECIOCHERA SSMO"
Recuerde que el responsable del pago es servicio de bienestar ssmo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4945-35-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-09-2017
Nombre de la Orden de Compra FERIA DIECIOCHERA SSMO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DSSMO bienestar
Razón Social servicio de bienestar ssmo
R.U.T. 61.608.401-1
Dirección de Unidad de Compra canada 308
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social servicio de bienestar ssmo
R.U.T. 61.608.401-1
Dirección de Facturación canada 308
Comuna Providencia
Impuesto 239970
Dirección de Envío de la Factura canada 308
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-09-2017
TítuloDescripción
Servicios deben ser ejecutados en el Instituto Nacional de GeriatriaLos servicios deben ser ejecutados en José Manuel Infante #370, Providencia.

1. La instalación de la carpa debe ser el día jueves 14 de septiembre a partir de las 17:00 hrs. ( Instituto Nacional de Geriatría.)
2. La instalación del mobiliario (mesas, sillas, manteles, decoración, etc) y audio debe estar en pleno funcionamiento a contar de las 10:45 am.
3.La pareja de baile deberá realizar sus servicios entre las 12:00 a 13:00 hrs.


5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ziro
Razón Social SOCIEDAD SANTA BLANCA SPA
R.U.T. 76.103.729-3
Sucursal Ziro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90151602
2239-6-LP13
Productoras1 (993003) FIESTAS Y EVENTOS - 1010003(993003) FIESTAS Y EVENTOS - ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(12) ;SERVICIO POR $ 10.000(6) ;SERVICIO POR $ 1000(3) $ 1.263.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.263.000 $ 1.263.000
Total Neto $ 1.263.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 239.970
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.502.970


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.