|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4945-43-CM18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
31-08-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio Producción de evento: Fiestas Patrias Dirección SSMO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DSSMO bienestar |
|
Razón Social |
servicio de bienestar ssmo
|
|
R.U.T. |
61.608.401-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
canada 308 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
servicio de bienestar ssmo
|
|
R.U.T. |
61.608.401-1 |
|
Dirección de Facturación |
canada 308 |
|
Comuna |
Providencia
|
|
Impuesto |
243200 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
canada 308 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
14-09-2018 |
| Coordinadora de la actividad Veronica Gutierrez, Asistente Social de la Dirección Servicio | |
|
|
Proveedor |
Ziro |
|
Razón Social |
SOCIEDAD SANTA BLANCA SPA
|
|
R.U.T. |
76.103.729-3 |
|
Sucursal |
Ziro |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90151602 2239-6-LP13
| Productoras | 1 | | (993003 )FIESTAS Y EVENTOS - 1010003 | (993003) FIESTAS Y EVENTOS - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 10.000(8)
; SERVICIO POR $ 100.000(12)
|
$ 1.280.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.280.000
|
$ 1.280.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.280.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 243.200
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 1.523.200
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.