Orden de Compra. Nº4945-44-SE13 "Taller de Cueca"
Recuerde que el responsable del pago es servicio de bienestar ssmo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4945-44-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-09-2013
Nombre de la Orden de Compra Taller de Cueca
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4945-7-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DSSMO bienestar
Razón Social servicio de bienestar ssmo
R.U.T. 61.608.401-1
Dirección de Unidad de Compra Av. salvador 364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social servicio de bienestar ssmo
R.U.T. 61.608.401-1
Dirección de Facturación canada 308
Comuna Providencia
Impuesto 12000
Dirección de Envío de la Factura canada 308
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-09-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 57495006
Razón Social EDUARDO ELIAS GUTIERREZ RODRIGUEZ
R.U.T. 5.749.500-6
Sucursal 57495006
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111504
Formación, capacitación y entrenamiento de persona1Unidad no definidaTaller de cueca a los afiliados al serv. de Bienestar Res. 1255 B.H. 299  $ 108.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
Total Neto $ 108.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios  10  % $ 12.000
TOTAL OC $ 120.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.